场景概述

满足“审计范围全面化、审计重点深入化、审计经验标准化、 日常工作电子化”的要求: 以综合风险控制为中心,改进审计工作模式、充分利用审计成果,为公司经营决策提供改进意见的业务目标!

方案概述

  • 整体介绍
  • 架构图
  • 优势

建设审计系统的总体目标是要建立一个多功能的综合审计平台, 该系统应具有完备的数据分析、监测预警、辅助决策、 审计管理和统计查询等诸多功能,从风险控制的角度, 对金融机构的内部原始交易数据及外部经济数据进行基于流程的综合分析,揭示内部控制体系中的重大风险。
系统以计算机网络为技术条件,通过先进的信息化手段, 充分利用前台业务的经营数据,建立一套有效的经营、 财务风险审计、监督控制、风险评价体系,通过连续、 系统以及由计划的专项审计等有效的检查和监督, 全面掌握辖区机构经营管理及风险状况,让审计、 检查、监控工作贯穿于银行经营管理的事前、事中及事后的所有阶段。

审计质量控制贯穿整个审计系统各个节点,
持续动态的预警监测,形成审计风险闭环,
各种主流数据库的完全适配,无缝对接企业IT需求(支持Oracle、DB2、Mysql、GP、Gbase、Hadoop体系等)
审计工作智能常态化

达成效果

实现审计风险评估的定性与定量相结合,客观评价项目审计风险
提高审计部门工作效率,实现全流程电子化
挖掘企业隐藏重大风险,智能预警
助力企业领导层经营决策分析

客户案例

政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、省级农信共17家落地